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关于续聘公司2024年度审计机构的公告
作者: 发布于:2024-8-30 15:30:46 点击量:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

 

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事服务业务,新法实施前具有、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲

裁)人

被诉(被仲

裁)人

诉讼(仲裁)

事件

诉讼(仲裁)

金额

诉讼(仲裁)结果

投资者

金亚科技、周旭辉、立信

2014年报

尚余1,000多万,在诉讼过程中

连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行

投资者

保千里、东北、银信评估、立信等

2015年重组、2015年报、2016年报

80万元

一审判决立信对保千里在20161230日至20171214日期间因虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目

姓名

注册会计师执业时间

开始从事上市公司审计时间

开始在本所执业时间

开始为本公司提供审计服务时间

项目合伙人

李洪勇

2007

2007

2012

2022

签字注册会计师

刘小华

2010

2006

2012

2024

质量控制复核人

揭明

2005

2004

2016

2021

(1)    项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李洪勇

时间

上市公司名称

职务

2022-2023

尊龙凯时-人生就是搏股份有限公司

项目合伙人

2021-2022

国家尊龙凯时-人生就是搏集团长源电力股份有限公司

项目合伙人

2021-2022

武汉理工光科股份有限公司

项目合伙人

2021-2023

海波重型工程科技股份有限公司

项目合伙人

2021

深圳万润科技股份有限公司

项目合伙人

(2)    签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:刘小华

时间

上市公司名称

职务

2023

武汉明德生物科技股份有限公司

签字注册会计师

(3)    质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:揭明

时间

上市公司名称

职务

2021

武汉中科通达高新技术股份有限公司

签字注册会计师

2022

武汉中科通达高新技术股份有限公司

项目合伙人

2022-2023

湖北和远气体股份有限公司

项目合伙人

2022-2023

武汉恒立工程钻具股份有限公司

项目合伙人

2022-2023

潜江永安药业股份有限公司

项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计费用

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2023年度审计费用总额为人民币150万元,其中财务报告审计费用为人民币110万元,内部控制审计费用为人民币40万元,较上一期均未发生变化。公司授权管理层根据公司2024年度的审计工作量及市场价格水平决定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具有、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024829日召开第十一届董事会第十二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

 

 

   尊龙凯时-人生就是搏股份有限公司

   

2024829


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